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会计管理_220519_
持续整改的问题整改机不需明确下一阶段的整改措施、目标和期限。
发布于 2021-03-12 23:17:20
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Huang
2023-03-12
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据内部审计章程,任何单位和个人拒绝、干扰、妨碍审计工作,伪造、隐匿、篡改和毁损证据资料,利诱或胁迫审计人员隐瞒事实,打击报复或陷害审计人员,应当按照有关规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2
审计考核周期为每年的1月1日至12月31日。
3
被审计单位承担审计整改的主体责任,被审计单位第一负责人作为审计整改的责任人,全面负责并组织落实本单位审计整改工作。
4
审计问责情况不作为审计整改分类的标准,也不纳入定期审计考核范围。
5
审计结果评级具体包括审计发现评级、审计域评级及审计总体评级。
6
审计报告征求意见应在5个工作日内反馈。
7
审计调阅资料提交时间不定。
8
整改报告报送期限不超过15个工作日
9
与被审计单位进行审计沟通访谈至少2人在场。
10
审计整改是指被审计单位根据审计部门出具的审计意见和审计决定,对审计发现的不合规问题、风险管理漏洞和内部控制缺陷进行纠正和改进,并对违规问题责任人进行责任追究的过程。
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