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会计管理_220519_
审计考核周期为每年的1月1日至12月31日。
发布于 2021-03-12 23:17:16
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99429899
2023-03-12
人各有志,自己的路自己走。
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adad
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据内部审计章程,有关单位和个人应当如实向审计机构反映情况,回复函证文件,提供证明材料,并签章以示对其真实性、完整性负责。
2
根据内部审计章程,审计机构有权根据需要向有关单位或在全行范围内按规定程序通报或公布审计结果和整改情况。
3
根据内部审计章程,审计组对全部审计事项审计完毕后,应及时编制审计报告并书面征求被审计单位意见。被审计单位应在规定时间内提交书面反馈意见,如无异议,可不回复。
4
根据内部审计章程,审计复议期间,原审计意见和审计决定无效。
5
根据内部审计章程,任何单位和个人拒绝、干扰、妨碍审计工作,伪造、隐匿、篡改和毁损证据资料,利诱或胁迫审计人员隐瞒事实,打击报复或陷害审计人员,应当按照有关规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
6
被审计单位承担审计整改的主体责任,被审计单位第一负责人作为审计整改的责任人,全面负责并组织落实本单位审计整改工作。
7
审计问责情况不作为审计整改分类的标准,也不纳入定期审计考核范围。
8
审计结果评级具体包括审计发现评级、审计域评级及审计总体评级。
9
持续整改的问题整改机不需明确下一阶段的整改措施、目标和期限。
10
审计报告征求意见应在5个工作日内反馈。
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