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根据内部审计工作的需要,为了充分履行审计职责,审计人员在审计实施过程中有以下权限:对可能存在的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向什么报告,经同意后可采取必要的措施?
发布于 2021-03-03 23:15:44
【单选题】
A 公司主要负责人
B 部门主要负责人
C 纪委主要负责人
D 科室主要负责人
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scsacsdacsd
2023-03-03
这家伙很懒,什么也没写!
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奈尔伽姆
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1
内部审计机构进行审计监督的范围包括:对运营公司及各部门财务预算、财务报告、财务收支、() 及相关经营活动进行审计?
2
内部审计机构进行审计监督的范围包括:对运营公司及各部门工程、货物采购、委外服务等合同的管理、()等相关工作环节进行审计?
3
营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家an全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
4
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5
根据内部审计工作的需要,为了充分履行审计职责,审计人员在审计实施过程中有以下权限:就审计事项中的有关问题,向有关部门或个人开展什么,取得相关证明材料?
6
根据内部审计工作的需要,为了充分履行审计职责,审计人员在审计实施过程中有以下权限:对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经公司主要负责人批准,有权予以怎么?
7
营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家an全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
8
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9
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10
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