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稽核审计
审计人员获取审计资料时,不得超越规定的审计职责,索取与审计事项无关的资料;不得影响审计对象合法合规的业务活动和生产经营活动。(1分)
发布于 2023-03-06 19:42:16
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5232557
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
省联社审计部有权根据审计工作需要统筹调配区域审计中心的审计人员,并督促区域审计中心做好审计业务的质量控制及日常管理。(1分)
2
审计组应当加强对审计现场资料(含电子数据存储介质)的管理,采取必要的保存和保密等措施。(1分)
3
对高级管理人员在履职过程中存在的问题,审计组应当按照权责一致原则,根据其职责分工,充分考虑相关事项的历史背景、决策程序等要求和实际决策过程,以及是否授权、是否签批文件、是否分管、是否参与特定事项的管理等情况,依法依规认定其应当承担的责任。(1分)
4
内部审计活动应遵循独立性、客观性原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。(1分)
5
区域审计中心根据省联社制定的审计计划,在省联社审计部统筹组织下开展具体审计工作,审计立项权归省联社审计部。(1分)
6
经济责任审计结果应当归入其本人档案。(1分)
7
信息科技,是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术,在业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用,并包括进行信息科技治理,建立完整的信息科技管理组织架构,制订完善的信息科技管理制度和流程。(1分)
8
农商行(农信社)应建立内部审计责任制,明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,应减轻或免除其责任。(1分)
9
审计组应当充分运用审计信息系统,对审计现场的信息进行收集、分析、处理和共享。(1分)
10
经济责任审计可采取现场、非现场、现场与非现场相结合等审计方式实施,以现场审计为主要方式实施的,审计程序可适当简化。(1分)
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