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稽核审计
基于全省农商行(农信社)'审计工作一盘棋'的要求,区域审计中心直接向省联社审计部报告工作,区域审计中心审计人员和审计业务接受省联社审计部的管理和指导。(1分)
发布于 2023-03-06 19:42:22
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ying
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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农商行(农信社)不得将内部审计活动外包给正在为本机构提供外部审计服务的会计师事务所及其关联机构;但可将内部审计活动外包给近三年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。(1分)
2
审计组按照审计方案开展现场审计工作,在查清事实的基础上,对审计对象应承担的责任进行初步界定。(1分)
3
审计人员不得打听不宜知悉的审计工作秘密,不得向审计对象人员泄露审计工作秘密。(1分)
4
如果审计对象对审计结果提出异议,审计组应据以进一步研究和核查。研究和核查后,形成审计报告。如审计对象对审计结果仍存在异议的,可提请审计组所在审计机构启动复议程序。(1分)
5
区域审计中心应加强队伍建设,根据省联社相关规定,建立审计人员职业发展规划、岗位轮换和人才培养机制,鼓励审计人员积极提升专业能力。(1分)
6
经济责任审计,是指审计机构依据国家法律法规及省联社规章制度,对审计对象任职期间履行经济责任情况进行审计,客观评价其经营管理业绩,合理界定其应承担的责任。(1分)
7
高级管理人员离任审计是任免、交流人员的必要程序,必须先审计,后离任。特殊惰况经有权人批准,可先离任,后审计。(1分)
8
一旦成为审计组成员,为保证审计工作的持续、有效进行,任何情况不得中途停止其现场审计工作。(1分)
9
农商行(农信社)内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。(1分)
10
内部审计部门履行内部审计职责所需经费,应当列入本机构预算予以保障。(1分)
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