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稽核审计
农商行(农信社)应建立健全内部审计质量控制制度和程序,定期实施内部审计质量自我评价,并接受外部审计机关、监管部门及省联社审计部的监督。(1分)
发布于 2023-03-06 19:42:25
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李佳航
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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高级管理人员离任审计是任免、交流人员的必要程序,必须先审计,后离任。特殊惰况经有权人批准,可先离任,后审计。(1分)
2
一旦成为审计组成员,为保证审计工作的持续、有效进行,任何情况不得中途停止其现场审计工作。(1分)
3
农商行(农信社)内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。(1分)
4
内部审计部门履行内部审计职责所需经费,应当列入本机构预算予以保障。(1分)
5
内部审计部门有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动,但不能就有关问题向审计对象和行内相关人员进行调查、质询和取证。(1分)
6
审计计划的编制不需要考虑上年度信息科技风险审计整改情况。(1分)
7
按照分级负责、形式互补、上下联动的方式开展审计人员专业技能培训,积极开展系统内学习研讨和经验交流。(1分)
8
开展信息科技审计工作应以提升信息科技风险管理水平、发挥信息科技支撑作用和促进业务发展为目的。(1分)
9
任中审计的时限为审计对象任职期间。对任职年限较长的,可往前追溯或后延。(1分)
10
遗留性问题的形成责任应由前任负责,而解决责任一般应由审计对象负责。(1分)
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