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实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 ( )
发布于 2021-02-21 21:02:32
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Yook
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaodiao6664
这家伙很懒,什么也没写!
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1
()在三相四线制低压系统中,装设零序电流漏电保护器后,零线不应重复接地。
2
审计部可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。 ( )
3
审计工作采取现场审计与非现场审计相结合的方式。( )
4
审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。 ( )
5
内部审计在外部审计为本行提供审计服务时做好协调工作,并对外部审计机构的工作质量和效果进行评价。( )
6
各项审计档案原则上应于次年一季度末前整理归档。 ( )
7
保管期限从审计档案形成的次年度算起,如有必要可以延长,但不能缩短。 ( )
8
分支行审计档案经鉴定为保管期满且无留存价值的,档案管理部门应会同总行审计部编制档案销毁清册,提交档案管理部门分管领导和总行审计分管行领导审批,并在会计档案销毁清册上签署意见后统一销毁。 ( )
9
审计人员对调查过程中形成的有关记录的真实性和完整性负责。 ( )
10
审计部及审计人员如对责任认定结果或处理决定不服的,可在10个工作日内向董事会申请复议,复议结果为最终结果。 ( )
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